АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 4165
28 ноября 2018 г. г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 28.10.2014 N 4742 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 28.10.2014 N 4742 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы".
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" согласно приложению.".
1.3. В приложении "Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" (далее - Муниципальная программа):
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа "Город Хабаровск"
"Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы".".
1.3.2. Наименование Паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск"
"Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск на 2014 - 2020 годы".
1.3.3. В Паспорте Муниципальной программы
1.3.3.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 3 078 864, 54 тыс. руб., в том числе: - 2014 г. - 1 036 736,00 тыс. руб.; - 2015 г. - 305 383, 51 тыс. руб.; - 2016 г. - 746 285,41 тыс. руб.; - 2017 г. - 211 658, 82 тыс. руб.; - 2018 г. - 226 854, 60 тыс. руб.; - 2019 г. - 279 764, 60 тыс. руб.; - 2020 г. - 272 181, 60 тыс. руб. |
1.3.3.2. Позицию "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение к 2014 году: - снижения доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7%; Достижение к 2015 году: - улучшения уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП по ул. Связной; - обеспечения питьевой водой гарантированного качества объекта "Жилая застройка на 2 192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок" в объеме 2 300 куб. м/сут. Достижение к 2016 году: - увеличения объемов питьевой воды гарантированного качества, подаваемой в городскую систему водоснабжения из реки Амур, на 60 000 куб. м/сут. Достижение к 2020 году: - уменьшения перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 12 ед.; - увеличения удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% в 2014 году до 8,6%; - снижения повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км; - снижение доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5%; - снижения доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73%; - получения альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа "Город Хабаровск", обеспечения увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 106 000 куб. м/сут.; - увеличения мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию; - улучшения уровня комфортности проживания для жителей частного сектора в связи со строительством сетей централизованного водоснабжения протяженностью 3 470 м |
1.3.4. Наименование раздела I изложить в следующей редакции:
"I. Характеристика текущего состояния отрасли".
1.3.5. Разделы III, IV, V, VI изложить в следующей редакции:
"III. Краткая характеристика намеченных мероприятий
С целью модернизации муниципальных объектов электроснабжения будет выполнено строительство 12 новых трансформаторных подстанций взамен морально и физически устаревших.
Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций позволят обеспечить более комфортные условия проживания населения в городе Хабаровске за счет исключения технологических сбоев электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска и повышения категории надежности электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения города в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
Выполнение мероприятий по газификации частных домовладений будет проводиться с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. На 696 единиц увеличится количество домовладений, которым созданы условия для подключения к природному газу.
В результате выполнения мероприятий будет увеличено количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения.
Выполнение мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения приведет к постепенному снижению повреждаемости на муниципальных сетях и, как следствие, к снижению эксплуатационных расходов на обслуживание сетей тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения.
Выполненные мероприятия по улучшению тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения населения и объектов жизнеобеспечения позволят:
- повысить надежность энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей, технологически присоединенных к муниципальным электрическим, тепловым, сетям водоснабжения и водоотведения;
- исключить технологические сбои электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска;
- снизить потери электрической и тепловой энергии потребителям;
- снизить недоотпуск электрической энергии;
- уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием электрических, тепловых, сетей водоснабжения и водоотведения, что существенно влияет на стоимость услуг по передаче электрической и тепловой энергии, в конечном итоге на тариф на электрическую и тепловую энергию для потребителей;
- улучшить комфортность проживания жителей частных домовладений;
- уменьшить стоимость коммунальных услуг для граждан за счет использования более дешевого топлива - природного газа.
IV. Показатели (индикаторы) для оценки результативности намеченных к реализации мероприятий (по годам), методика их расчета
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении N 1 к Муниципальной программе.
Методика расчета показателя:
- повреждаемость на муниципальных сетях теплоснабжения - рассчитывается как количество повреждений к протяженности сети, источник данных - акт повреждения сети;
- ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций - рассчитывается путем суммирования построенных трансформаторных подстанций, источник данных - акт ввода в эксплуатацию объекта;
- количество частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу (с нарастающим итогом) - рассчитывается путем суммирования частных домовладений, которым созданы условия для газификации, источник данных - акт ввода в эксплуатацию объекта;
- удельный вес частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений - рассчитывается как количество частных домовладений, которым созданы условия для газификации к общему количеству частных домовладений, источник данных - акт ввода в эксплуатацию объекта;
- количество воды, поданной в городскую водопроводную сеть за счет альтернативного реке Амур источника водоснабжения - определяется приборами учета воды (акт ввода в эксплуатацию объекта "Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)");
- мощность очистных сооружений канализации - определяется приборами учета (акт ввода в эксплуатацию объекта "Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске");
- доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене - рассчитывается как количество сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, к протяженности сетей, источник данных - акт технического состояния сети;
- доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене - рассчитывается как количество сетей водоотведения, нуждающихся в замене, к протяженности сети, источник данных - акт технического состояния сети;
- протяженность построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению - рассчитывается суммированием протяженности построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению, источник данных - акт ввода в эксплуатацию объекта.
V. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы составят 3 078 864 539,86 руб. Структура финансирования по годам и источникам:
Источники финансирования | Всего (руб.) | В том числе по годам (руб.) | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Всего | 3 078 864 539,86 | 1 036 736 000,00 | 305 383 509,56 | 746 285 408,44 | 211 658 821,86 | 226 854 600,00 | 279 764 600,00 | 272 181 600,00 |
в т.ч. бюджет города | 1 936 468 539,86 | 473 666 000,0 | 251 683 509,56 | 220 659 408,44 | 211 658 821,86 | 226 854 600,00 | 279 764 600,00 | 272 181 600,00 |
VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Достижение к 2014 году:
- снижения доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 81,5% в 2012 году до 76,7%.
2. Достижение к 2015 году:
- улучшения уровня комфортности проживания для 250 чел. в связи со строительством ЦТП по ул. Связной;
- обеспечения питьевой водой гарантированного качества объекта "Жилая застройка на 2 192 квартиры по адресу: г. Хабаровск, Волочаевский городок" в объеме 2 300 куб. м/сут.
3. Достижение к 2016 году:
- увеличения объемов питьевой воды гарантированного качества, подаваемой в городскую систему водоснабжения из реки Амур, на 60 000 куб. м/сут.
4. Достижение к 2020 году:
- уменьшения перерывов в энергоснабжении потребителей электроэнергии с 16 час./год до 4 час./год по одной трансформаторной подстанции в результате модернизации трансформаторных подстанций в количестве 12 ед.;
- увеличения удельного веса частных домовладений, к которым выполнены отводы для подключения к природному газу, от общего количества частных домовладений с 4,7% в 2014 году до 8,6%;
- снижения повреждаемости на муниципальных тепловых сетях с 1,6 шт./км в 2015 году до 1,53 шт./км;
- снижения доли сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, с 4,9% в 2014 году до 1,5%;
- снижения доли сетей водоотведения, нуждающихся в замене, с 3,09% в 2014 году до 0,73%;
- получения альтернативного реке Амур источника водоснабжения, позволяющего увеличить надежность и безопасность водоснабжения городского округа "Город Хабаровск", обеспечения увеличивающейся в результате строительства жилых микрорайонов потребности в питьевой воде гарантированного качества в объеме 106 000 куб. м/сут.;
- увеличения мощности существующих очистных сооружений канализации на 110 000 куб. м/сут., ввод в эксплуатацию;
- улучшения уровня комфортности проживания для жителей частного сектора в связи со строительством сетей централизованного водоснабжения протяженностью 3 470 м.
Выполненные мероприятия по улучшению тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения населения и объектов жизнеобеспечения позволят:
- повысить надежность энерго-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей, технологически присоединенных к муниципальным электрическим, тепловым, сетям водоснабжения и водоотведения;
- исключить технологические сбои электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов жизнеобеспечения населения города Хабаровска;
- снизить потери электрической и тепловой энергии потребителям:
- снизить недоотпуск электрической энергии;
- уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием электрических, тепловых, сетей водоснабжения и водоотведения, что существенно влияет на стоимость услуг по передаче электрической и тепловой энергии, в конечном итоге - на тариф на электрическую и тепловую энергию для потребителей:
- улучшить комфортность проживания владельцев домовладений:
- уменьшить стоимость коммунальных услуг для граждан за счет использования более дешевого топлива - природного газа.".
1.4. В приложении N 1 к Муниципальной программе:
1.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие инженерной инфраструктуры городского округа "Город Хабаровск" на 2014 - 2020 годы" и их значения".
1.4.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. Ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций | шт. | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 |
1.4.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
14. Протяженность построенных водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению | м | - | - | - | - | - | 170 | 100 | 1 600 | 1 600 |
1.5. Приложение N 2 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Щинова М.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
Мэр города
С.А.Кравчук
Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 28 ноября 2018 г. N 4165
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК" "РАЗВИТИЕ
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА,
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ И ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Код бюджетной классификации ГРБС | Всего, в том числе: | Расходы (руб.), годы | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
| | всего | | | 3 078 864 539,86 | 1 036 736 000,00 | 305 383 509,56 | 746 285 408,44 | 211 658 821,86 | 226 854 600,00 | 279 764 600,00 | 272 181 600,00 |
| | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 2 019 895 864,72 | 771 721 000,00 | 125 508 435,72 | 702 092 000,00 | 95 096 029,00 | 51 187 200,00 | 52 253 600,00 | 222 037 600,00 |
бюджет города | 040 | 963 999 864,72 | 245 151 000,0 | 121 808 435,72 | 176 466 000,00 | 95 096 029,00 | 51 187 200,00 | 52 253 600,00 | 222 037 600,00 | |||
межбюджетные трансферты | 040 | 1 055 896 000,0 | 526 570 000,00 | 3 700 000,00 | 525 626 000,00 | | | | | |||
| | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 1 058 968 675,14 | 265 015 000,00 | 179 875 073,84 | 44 193 408,44 | 116 562 792,86 | 175 667 400,00 | 227 511 000,00 | 50 144 000,00 |
бюджет города | 013 | 972 468 675,14 | 228 515 000,00 | 129 875 073,84 | 44 193 408,44 | 116 562 792,86 | 175 667 400,00 | 227 511 000,00 | 50 144 000,00 | |||
межбюджетные трансферты | 013 | 86 500 000,00 | 36 500 000,00 | 50 000 000,00 | | | | | | |||
1. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | |||||||||||
| | всего | | | 334 180 058,00 | 95 630 000,00 | 76 408 510,00 | 30 600 000,00 | 48 198 518,00 | 29 364 630,00 | 26 989 200,00 | 26 989 200,00 |
1.1. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 52 010 074,28 | 43 630 000,00 | 8 380 074,28 | | | | | |
бюджет города | 013 | 52 010 074,28 | 43 630 000,00 | 8 380 074,28 | | | | | | |||
1.2. | Капитальный ремонт муниципальных тепловых систем | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 282 169 983,72 | 52 000 000,00 | 68 028 435,72 | 30 600 000,00 | 48 198 518,00 | 29 364 630,00 | 26 989 200,00 | 26 989 200,00 |
Бюджет города | 040 | 282 169 983,72 | 52 000 000,00 | 68 028 435,72 | 30 600 000,00 | 48 198 518,00 | 29 364 630,00 | 26 989 200,00 | 26 989 200,00 | |||
2. | Строительство ЦТП | |||||||||||
2.1. | Строительство ЦТП по ул. Связной | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 3 480 678,68 | 1 870 000,00 | 1 420 000,00 | 190 678,68 | | | | |
бюджет города | 013 | 3 480 678,68 | 1 870 000,00 | 1 420 000,00 | 190 678,68 | | | | | |||
3. | Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения | |||||||||||
| | всего | | | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | - | - | - | - | - | - |
3.1. | Капитальный ремонт воздушно-кабельных линий 6 кВ: - ф. 3 "Горький" - ЦРП 24; - ф. 32 "Горький" - ЦРП 24 | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.2. | Строительство резервной линии электроснабжения 6 кВ от ПС "Амур кабель" до ЦРП 20А | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.3. | Строительство резервной линии электроснабжения от ТП-3106 до ТП-3634 для котельной по ул. Балашовской | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.4. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "ГВФ" до ТП-1381 (в том числе ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.5. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "Горка" (ф. новый) до ТП-364 (в том числе ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 666 000,00 | 666 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 666 000,00 | 666 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.6. | Строительство воздушно-кабельных линий 6 кВ от ПС "НПЗ" (ф. новый) до ТП-185 (в том числе ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 667 000,00 | 667 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
3.7. | Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-3190 - ТП-479 (в том числе ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.8. | Строительство кабельной линии 6кВ ТП-326 - ТП-491 (в том числе ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. | Модернизация муниципальных объектов электроснабжения | |||||||||||
| | всего | | | 94 085 915,72 | 17 000 000,00 | 18 600 000,00 | 4 271 915,72 | - | 19 214 000,00 | - | 35 000 000,00 |
4.1. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-359 (ул. Кубяка, 6а); ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 14 207 000,00 | 14 207 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 14 207 000,00 | 14 207 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
4.2. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а), ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-316 (ул. Шимановская, 1в) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 993 000,00 | 993 000,00 | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 993 000,00 | 993 000,00 | - | - | - | - | - | - | |||
4.3. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б); ТП-310 (ул. Краснореченская, 51); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 4 207 397,57 | 1 800 000,00 | 1 435 000,00 | 972 397,57 | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 4 207 397,57 | 1 800 000,00 | 1 435 000,00 | 972 397,57 | - | - | - | - | |||
4.4. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-1511 (ул. Трехгорная, 88а); ТП-1365 (пер. Пилотов, 5а); ТП-26 (ул. Тихоокеанская, 47а); ТП-310 (ул. Краснореченская, 51) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 17 165 000,00 | - | 17 165 000,00 | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 17 165 000,00 | - | 17 165 000,00 | - | - | - | - | - | |||
4.5. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-310 (ул. Краснореченская, 51) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 3 299 518,15 | - | - | 3 299 518,15 | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | 3 299 518,15 | - | - | 3 299 518,15 | - | - | - | - | |||
4.6. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а), ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-303 (ул. Автобусная, 8Б лит. А) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 1 753 000,00 | - | - | - | - | 1 753 000,00 | - | - |
бюджет города | 013 | 1 753 000,00 | - | - | - | - | 1 753 000,00 | - | - | |||
4.7. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-169 (Амурский бульвар, 7а); ТП-335 (ул. Краснореченская, 42Б) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 17 261 000,00 | - | - | - | - | 17 261 000,00 | - | - |
бюджет города | 013 | 17 261 000,00 | - | - | - | - | 17 261 000,00 | - | - | |||
4.8. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по установке и монтажу объектов: ТП-444 (ул. Гагарина, 1д); ТП-114 (ул. Ленина, 67); ТП-136 (ул. Пушкина, 37а) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 1 140 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 140 000,00 |
бюджет города | 013 | 1 140 000,00 | - | - | - | - | - | - | 1 140 000,00 | |||
4.9. | Выполнение строительно-монтажных работ, ввод объекта в эксплуатацию: ТП-139 (ул. Пушкина, 60а); ТП-341 (ул. Кутузова, 2а); ТП-303 (ул. Автобусная, 8Б лит. А) ТП-444 (ул. Гагарина, 1д) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 33 860 000,00 | - | - | - | - | - | - | 33 860 000,00 |
бюджет города | 013 | 33 860 000,00 | - | - | - | - | - | - | 33 860 000,00 | |||
4.10. | "Выполнение строительно-монтажных работ на трансформаторной подстанции, расположенной на территории парка "Динамо" | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - |
бюджет города | 013 | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | |||
5. | Перевод на природный газ жилищного фонда | |||||||||||
| | всего | | | 154 605 606,46 | 43 815 000,00 | 5 579 999,56 | 22 274 814,04 | 23 313 792,86 | 23 249 000,00 | 21 229 000,00 | 15 144 000,00 |
5.1. | Газификация природным газом частных домовладений Индустриального поселка Южного округа (СМР), 3-я очередь, в пределах пер. Нагорного, ул. Нагорной, пр. Нагорного, ул. Южной | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 40 028 792,42 | 22 000 000,00 | 1 379 999,56 | 222 000,00 | 426 792,86 | 16 000 000,00 | | |
бюджет города | 013 | 23 528 792,42 | 5 500 000,00 | 1 379 999,56 | 222 000,00 | 426 792,86 | 16 000 000,00 | | | |||
межбюджетные трансферты | 013 | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | | | | | | | |||
5.2. | Газификация района частных домовладений Пятая площадка (1-я очередь, в т.ч. ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 50 218 000,00 | 815 000,00 | 4 200 000,00 | 21 067 000,00 | 22 887 000,00 | 1 249 000,00 | | |
бюджет города | 013 | 50 218 000,00 | 815 000,00 | 4 200 000,00 | 21 067 000,00 | 22 887 000,00 | 1 249 000,00 | | | |||
5.3. | Газификация района частных домовладений Пятая площадка (2-я очередь, в т.ч. ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 37 173 000,00 | - | - | - | | 6 000 000,00 | 19 729 000,00 | 11 444 000,00 |
бюджет города | 013 | 37 173 000,00 | - | - | - | | 6 000 000,00 | 19 729 000,00 | 11 444 000,00 | |||
5.4. | распределительного газопровода до частных домовладений Краснофлотского района (в т.ч. ПИР) | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 1 985 814,04 | 1 000 000,00 | - | 985 814,04 | | | | |
бюджет города | 013 | 1 985 814,04 | 1 000 000,00 | - | 985 814,04 | | | | | |||
5.5. | Создание инженерной инфраструктуры при строительстве муниципального жилья взамен утраченного | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | | | |
межбюджетные трансферты | 013 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | | | | |||
5.6. | Газификация природным газом частных домовладений в районе ОАО "Дальхимфарм" (ПИР), 1 очередь в пределах ул. Артемовской - ул. Наречной. Газификация природным газом частных домовладений в районе ОАО "Дальхимфарм" (ПИР), 2 очередь в пределах ул. Ташкентской - ул. Сарапульской - ул. Районной - ул. Ставропольской. Газификация природным газом частных домовладений в районе ОАО "Дальхимфарм" (ПИР), 3 очередь в пределах ул. Красноярской - ул. Кустанайской | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 5 200 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | 3 700 000,00 |
бюджет города | 013 | 5 200 000,00 | | | | | | 1 500 000,00 | 3 700 000,00 | |||
6. | Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения | |||||||||||
| | всего | | | 2 475 538 281,00 | 861 447 000,00 | 203 375 000,00 | 688 948 000,00 | 140 146 511,00 | 155 026 970,00 | 231 546 400,00 | 195 048 400,00 |
6.1. | Строительство объекта "Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (1-я очередь)" | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 826 996 000,00 | 116 000 000,00 | 3 700 000,00 | 537 512 000,00 | | | | |
бюджет города | 040 | 378 040 000,00 | 116 000 000,00 | | 92 256 000,00 | | | | 169 784 000,00 | |||
межбюджетные трансферты | 040 | 448 956 000,00 | | 3 700 000,00 | 445 256 000,00 | | | | | |||
6.2. | Строительство объекта "Расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск)" | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 386 630 000,00 | 276 850 000,00 | | 109 780 000,00 | | | | |
бюджет города | 040 | 41 410 000,00 | 12 000 000,00 | | 29 410 000,00 | | | | | |||
межбюджетные трансферты | 040 | 345 220 000,00 | 264 850 000,00 | | 80 370 000,00 | | | | | |||
6.3. | Строительство объекта "Расширение и реконструкция (2-я очередь) канализации в г. Хабаровске" | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | 746 086 400,00 | 150 000 000,00 | 145 895 000,00 | 17 456 000,00 | 93 249 000,00 | 133 204 400,00 | 206 282 000,00 | |
бюджет города | 013 | 696 086 400,00 | 150 000 000,00 | 95 895 000,00 | 17 456 000,00 | 93 249 000,00 | 133 204 400,00 | 206 282 000,00 | | |||
межбюджетные трансферты | 013 | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | | | | | | |||
6.4. | Реконструкция ВНС Центрального района по ул. Лермонтова | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 290 801 000,00 | 290 801 000,00 | | | | | | |
бюджет города | 040 | 29 081 000,00 | 29 081 000,00 | | | | | | | |||
межбюджетные трансферты | 040 | 261 720 000,00 | 261 720 000,00 | | | | | | | |||
6.5. | Строительство объектов водоотведения и водоснабжения | департамент архитектуры, строительства и землепользования | всего | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
бюджет города | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.6. | Капитальный ремонт сетей водопровода | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 115 101 182,00 | 13 511 000,00 | 23 531 400,00 | 12 100 000,00 | 34 159 982,00 | 10 454 400,00 | 10 672 200,00 | 10 672 200,00 |
бюджет города | 040 | 115 101 182,00 | 13 511 000,00 | 23 531 400,00 | 12 100 000,00 | 34 159 982,00 | 10 454 400,00 | 10 672 200,00 | 10 672 200,00 | |||
6.7. | Капитальный ремонт сетей канализации | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 100 804 900,00 | 14 285 000,00 | 30 248 600,00 | 12 100 000,00 | 12 372 500,00 | 10 454 400,00 | 10 672 200,00 | 10 672 200,00 |
бюджет города | 040 | 100 804 900,00 | 14 285 000,00 | 30 248 600,00 | 12 100 000,00 | 12 372 500,00 | 10 454 400,00 | 10 672 200,00 | 10 672 200,00 | |||
6.8. | Строительство водопроводных сетей для подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 8 205 029,00 | - | - | - | 365 029,00 | - | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 |
бюджет города | 040 | 8 205 029,00 | - | - | - | 365 029,00 | - | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | |||
6.9. | Строительство водопроводной сети по ул. Щорса с установкой водоразборной колонки на ул. Камчатской и возможностью подключения частных домовладений к централизованному водоснабжению | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 913 770,00 | | | | | 913 770,00 | | |
бюджет города | 040 | 913 770,00 | | | | | 913 770,00 | | | |||
7. | Приобретение специализированной техники | |||||||||||
7.1. | Поставка специализированной техники | управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций | всего | 040 | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | | | | | | |
бюджет города | 040 | 8 274 000,00 | 8 274 000,00 | | | | | | |