Постановление от 29.03.2017 г № 972
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Хабаровска», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 20.11.2013 N 4929 «Об утверждении муниципальной программы „Молодежь Хабаровска“»
В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска", решениями Хабаровской городской Думы от 20.12.2016 N 472 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и от 27.12.2016 N 480 "О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 22.12.2015 N 223 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2016 год", на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Молодежь Хабаровска", утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 20.11.2013 N 4929, следующие изменения:
1.1.В паспортах Подпрограмм слово "Подпрограмма" в соответствующем числе и падеже заменить словом "подпрограмма" в соответствующем числе и падеже соответственно.
1.2.В паспорте программы:
1.2.1.Строку 2 изложить в следующей редакции:
Соисполнители программы |
Структурные подразделения администрации города Хабаровска:
- управление делами;
- управление экономического развития;
- управление образования;
- управление культуры;
- управление социальной работы с населением;
- управление по физической культуре и спорту;
- комитет администрации города по управлению Центральным районом;
- комитет администрации города по управлению Индустриальным районом;
- комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом;
- комитет администрации города по управлению Кировским районом;
- комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом;
- пресс-служба |
1.2.2.Строку 6 изложить в следующей редакции:
Стратегическая цель и задача(-и) социально-экономического развития города |
Стратегическая цель:
- укрепление социальной стабильности и развитие социального партнерства;
задачи социально-экономического развития:
- укрепление гражданского и духовного единства жителей города, основанного на гражданской идентичности российской нации;
- развитие патриотического воспитания в условиях многонационального состава населения города;
- формирование здорового образа жизни в целевой группе детей и подростков;
- поддержка молодежи при приобретении и строительстве жилья;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;
- развитие системы финансовой поддержки реализации творческого потенциала молодежи города;
- содействие укреплению института семьи и профилактика сиротства |
1.2.3.Строку 10 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам |
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 857 900,59 тыс. руб., в том числе:
- 2014 г. - 185 515,49 тыс. руб.,
- 2015 г. - 157 279,31 тыс. руб.;
- 2016 г. - 143 790,74 тыс. руб.,
- 2017 г. - 100 744,01 тыс. руб.,
- 2018 г. - 90 243,17 тыс. руб.,
- 2019 г. - 89 508,10 тыс. руб.,
- 2020 г. - 90 819,77 тыс. руб. |
1.2.4.Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" и межбюджетных трансфертов.
Общий объем финансирования Программы - 857 900,59 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 185 515,49 тыс. руб., 2015 г. - 157 279,31 тыс. руб.; 2016 г. - 143 790,74 тыс. руб., 2017 г. - 100 744,01 тыс. руб., 2018 г. - 90 243,17 тыс. руб., 2019 г. - 89 508,10 тыс. руб., 2020 г. - 90 819,77 тыс. руб.".
1.3.В подпрограмму "Жилье для молодых семей до 2020 года" внести следующие изменения:
1.3.1.В паспорте подпрограммы:
1.3.1.1.Строку 5 изложить в следующей редакции:
Стратегическая цель и задача(-и) социально-экономического развития города |
Стратегическая цель:
- укрепление социальной стабильности и развитие социального партнерства;
задачи социально-экономического развития:
- поддержка молодежи при приобретении и строительстве жилья |
1.3.1.2.Строку 6 изложить в следующей редакции:
Задачи подпрограммы |
- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома |
1.3.1.3.Строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам |
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы - 334 707,31 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 118 870,48 тыс. руб.,
- 2015 год - 82 274,75 тыс. руб.;
- 2016 год - 73 562,08 тыс. руб.,
- 2017 год - 15 000,00 тыс. руб.,
- 2018 год - 15 000,00 тыс. руб.,
- 2019 год - 15 000,00 тыс. руб.,
- 2020 год - 15 000,00 тыс. руб. |
1.3.1.4.Строку 10 изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Достижение к 2020 году:
- улучшения жилищных условий 519 молодых семей города Хабаровска, из них в 2014 году - 75 семей, 2015 году - 74 семьи; 2016 году - 74 семьи, 2017 году - 74 семьи, 2018 году - 74 семьи, 2019 году - 74 семьи, 2020 году - 74 семьи;
- создания условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- улучшения демографической ситуации в городском округе "Город Хабаровск", связанной с улучшением жилищных условий молодых семей;
- создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;
- укрепления семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе |
1.3.2.Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" и межбюджетных трансфертов.
Общий объем финансирования Подпрограммы - 334 707, 31 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 118 870,48 тыс. руб., 2015 год - 82 274,75 тыс. руб.; 2016 год - 73 562,08 тыс. руб., 2017 год - 15 000,00 тыс. руб., 2018 год - 15 000,00 тыс. руб., 2019 год - 15 000,00 тыс. руб., 2020 год - 15 000,00 тыс. руб.
Размер денежных средств из федерального и краевого бюджета уточняется по итогам финансового года".
1.4.В подпрограмму "Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность до 2020 года" внести следующие изменения:
1.4.1.В паспорте подпрограммы:
1.4.1.1.Строку 2 изложить в следующей редакции:
Соисполнители подпрограммы |
Структурные подразделения администрации города Хабаровска:
- управление делами;
- управление экономического развития;
- управление образования;
- пресс-служба;
- управление социальной работы с населением;
- комитет администрации города по управлению Центральным районом;
- комитет администрации города по управлению Индустриальным районом;
- комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом;
- комитет администрации города по управлению Кировским районом;
- комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом |
1.4.1.2.Строку 5 изложить в следующей редакции:
Стратегическая цель и задача(-и) социально-экономического развития города |
Стратегическая цель:
- укрепление социальной стабильности и развитие социального партнерства;
задачи социально-экономического развития:
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |
1.4.1.3.Строку 6 изложить в следующей редакции:
Задачи подпрограммы |
- популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, формирование предпринимательской среды;
- широкомасштабное информирование молодежи о программах поддержки молодежного предпринимательства;
- массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность;
- создание городской системы начального предпринимательского образования;
- организация поддержки создания субъектов молодежного предпринимательства в приоритетных отраслях;
- сопровождение начинающих предпринимателей и молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность;
- формирование и развитие инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства и обеспечение ее деятельности;
- содействие развитию сообществ молодых предпринимателей;
- повышение уровня социальной ответственности субъектов предпринимательской деятельности |
1.4.1.4.Строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам |
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы - 39 384,90 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 6 696,05 тыс. руб.,
- 2015 год - 8 089,00 тыс. руб.;
- 2016 год - 3 655,50 тыс. руб.,
- 2017 год - 3 771,45 тыс. руб.,
- 2018 год - 3 771,45 тыс. руб.,
- 2019 год - 3 771,45 тыс. руб.,
- 2020 год - 9 630,00 тыс. руб. |
1.4.1.5.Строку 10 изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Достижение к 2020 году:
- увеличения числа субъектов молодежного предпринимательства и молодых людей, желающих открыть свое дело, получивших различные формы поддержки, с 800 до 1 400;
- увеличения доли учащихся (студентов) образовательных учреждений города, вовлеченных в мероприятия по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, с 40%% до 62%%;
- увеличения числа вновь созданных субъектов молодежного предпринимательства от 200 до 250 единиц;
- увеличения количества проведенных мероприятий для субъектов молодежного предпринимательства (сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов, бизнес-лекций, круглых столов) с 10 до 30;
- увеличения количества членов виртуального сообщества молодых предпринимателей с 300 до 1 200 ед.;
- увеличения числа субъектов молодежного предпринимательства, вошедших в молодежные подразделения бизнес-ассоциаций, сообщества молодых предпринимателей, с 100 до 270 ед. |
1.4.2.Дополнить разделом 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" следующего содержания:
"7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" и межбюджетных трансфертов.
Общий объем финансирования Подпрограммы - 39 384,90 тыс. руб., в том числе: 2014 г. - 6 696,05 тыс. руб., 2015 г. - 8 089,00 тыс. руб.; 2016 г. - 3 655,50 тыс. руб., 2017 г. - 3 771,45 тыс. руб., 2018 г. - 3771,45 тыс. руб., 2019 г. - 3 771,45 тыс. руб., 2020 г. - 9 630,00 тыс. руб.".
1.5.В паспорте подпрограммы:
1.5.1.В подпрограмму "Профилактика социального сиротства "Чужих детей не бывает до 2020 года" внести следующие изменения:
1.5.1.1.Строку 2 изложить в следующей редакции:
Соисполнители подпрограммы |
Структурные подразделения администрации города Хабаровска:
- управление делами;
- управление образования;
- управление культуры;
- управление социальной работы с населением;
- комитет администрации города по управлению Центральным районом;
- комитет администрации города по управлению Индустриальным районом;
- комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом;
- комитет администрации города по управлению Кировским районом;
- комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом |
1.5.1.2.Дополнить строкой 6 следующего содержания:
Стратегическая цель и задача(-и) социально-экономического развития города |
Стратегическая цель:
- укрепление социальной стабильности и развитие социального партнерства;
задачи социально-экономического развития:
- содействие укреплению института семьи и профилактика сиротства |
1.5.1.3.Строку 7 изложить в следующей редакции:
Задачи подпрограммы |
- развитие системы предоставляемых образовательных, психолого-педагогических, досуговых, культурно-просветительских услуг в социальных гостиных муниципальных образовательных учреждений города, подростково-молодежных клубах, клубных формированиях при муниципальных библиотеках несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе подвергшимся жестокому обращению;
- поддержка инновационных форм и гражданских инициатив по организации психолого-педагогической, образовательной, досуговой работы с детьми и родителями по предупреждению возникновения для детей социально опасного положения, жестокого обращения с детьми;
- реализация права на отдых и оздоровление детей, не обеспеченных бесплатными путевками: состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации |
1.5.1.4.Строку 10 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам |
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы - 166 765,86 тыс. руб., в том числе:
- 2014 год - 20 604,04 тыс. руб.,
- 2015 год - 22 823,92 тыс. руб.,
- 2016 год - 25 355,28 тыс. руб.,
- 2017 год - 26 787,78 тыс. руб.,
- 2018 год - 26 686,93 тыс. руб.,
- 2019 год - 25 951,87 тыс. руб.,
- 2020 год - 18 556,04 тыс. руб. |
1.5.1.5.Строку 11 изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Достижение к 2020 году:
- увеличения количества детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлеченных в реабилитационное пространство, до 15%%;
- увеличения количества детей, выведенных из кризисной ситуации (в жизни которых произошли улучшения), до 25%%;
- сохранения числа детей, отдохнувших при поддержке муниципалитета, на уровне 2013 года из числа состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации;
- увеличения численности несовершеннолетних участников клубных формирований при муниципальных библиотеках из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 150 до 190 |
1.5.2.Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" и межбюджетных трансфертов.
Общий объем финансирования подпрограммы - 166765,86 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 20 604,04 тыс. руб., 2015 год - 22 823,92 тыс. руб., 2016 год - 25 355,28 тыс. руб., 2017 год - 26 787,78 тыс. руб., 2018 год - 26 686,93 тыс. руб., 2019 год - 25 951,87 тыс. руб., 2020 год - 18 556,04 тыс. руб.
1.6. В подпрограмму "Организация работы с детьми и молодежью до 2020 года" внести следующие изменения:
1.6.1. В паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. Строку 2 изложить в следующей редакции:
Соисполнители подпрограммы |
Структурные подразделения администрации города Хабаровска: - управление делами; - управление образования; - управление по физической культуре и спорту; - комитет администрации города по управлению Центральным районом; - комитет администрации города по управлению Индустриальным районом; - комитет администрации города по управлению Железнодорожным районом; - комитет администрации города по управлению Кировским районом; - комитет администрации города по управлению Краснофлотским районом |
1.6.1.2. Строку 6 изложить в следующей редакции:
Стратегическая цель и задача(-и) социально-экономического развития города |
Стратегическая цель: - укрепление социальной стабильности и развитие социального партнерства; задачи социально-экономического развития: - укрепление гражданского и духовного единства жителей города, основанного на гражданской идентичности российской нации; - развитие патриотического воспитания в условиях многонационального состава населения города; - формирование здорового образа жизни в целевой группе детей и подростков; - развитие системы финансовой поддержки реализации творческого потенциала молодежи города |
1.6.1.3. Строку 7 изложить в следующей редакции:
Задачи подпрограммы |
- вовлечение молодежи в социальную практику, городские мероприятия, проекты и программы поддержки талантливой молодежи, в деятельность детских и молодежных общественных объединений и добровольческих отрядов; - выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодежи в социально-творческую деятельность; - разработка и реализация комплекса мер, направленных на увеличение количества подростков и молодежи, охваченных организованными формами занятости, обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи в каникулярное время; - укрепление материально-технической базы и обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения "Городской центр по организации досуга детей и молодежи" |
1.6.1.4. Строку 10 изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы |
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы - 317042,52 тыс. руб., в том числе: - 2014 год - 39 344,92 тыс. руб., - 2015 год - 44 091,64 тыс. руб., - 2016 год - 41 217,88 тыс. руб., - 2017 год - 55 184,78 тыс. руб., - 2018 год - 44 784,78 тыс. руб., - 2019 год - 44 784,78 тыс. руб., - 2020 год - 47 633,74 тыс. руб. |
1.6.1.5. Строку 11 изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Достижение к 2020 году: - роста числа детских и молодежных общественных объединений от 160 до 185 ед.; - роста числа детей и молодежи, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи с 15%% до 35%%; - увеличения количества детей и молодежи, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи с 1,3%% до 3%%; - увеличения количества детей и молодежи, охваченных городскими мероприятиями патриотической направленности, от общего числа молодежи с 50,7%% до 55%%; - увеличения доли молодых людей, участвующих в реализуемых управлением по делам молодежи и социальным вопросам мероприятиях, проектах и программах поддержки талантливой молодежи, от общего числа молодежи в возрасте 14 - 30 лет от 49,5%% до 60%%; - увеличения количества детей, подростков и молодежи, посещающих подростково-молодежные клубы, от 86 тыс. до 97 тыс.; - увеличения количества детей, подростков и молодежи, охваченных организованными формами отдыха и занятости в каникулярное время, в общем числе детей, подростков и молодежи от 70%% до 75%%; - увеличения количества социально значимых объектов для организации деятельности трудовых отрядов старшеклассников с 61 до 63 ед.; - увеличения доли подростково-молодежных клубов, в которых проведен ежегодный ремонт, от общего числа подростково-молодежных клубов от 30%% до 100%%; - увеличения доли подростково-молодежных клубов, оснащенных современным оборудованием и мебелью, от общего числа подростково-молодежных клубов от 30%% до 100%%. - роста числа участников добровольческих отрядов с 2,9%% до 5,5%% от общего числа молодежи |
1.6.2. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск" и межбюджетных трансфертов.
Общий объем финансирования подпрограммы - 317 042,52 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 39 344,92 тыс. руб., 2015 год - 44 091,64 тыс. руб., 2016 год - 41 217,88 тыс. руб., 2017 год - 55 184,78 тыс. руб., 2018 год - 44 784,78 тыс. руб., 2019 год - 44 784,78 тыс. руб., 2020 год - 47 633,74 тыс. руб.".
2. Приложение N 6 "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Молодежь Хабаровска" за счет средств бюджета города, межбюджетных трансфертов и частных инвестиций на реализацию целей муниципальной программы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
Мэр города
А.Н.Соколов