Постановление от 17.09.2013 г № 1209-ПА
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района имени Лазо от 17.12.2012 N 314-па «Об утверждении муниципальной целевой программы „Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района имени Лазо на 2012 — 2013 годы“»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ОТ 17.12.2012 N 314-ПА
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО НА 2012 - 2013 ГОДЫ"
В соответствии с пунктом 3.2.2.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением администрации муниципального района имени Лазо от 26.09.2012 N 1-па "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ" администрация муниципального района постановляет:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района имени Лазо от 17.12.2012 N 314-па "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района имени Лазо на 2012 - 2013 годы":
1.1 В наименовании постановления и по всему тексту цифры "2012 - 2013" заменить цифрами "2012 - 2014".
1.2.В муниципальной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района имени Лазо на 2012 - 2013 годы":
1.2.1.В паспорте:
1.2.1.1.В наименовании и по всему тексту паспорта цифры "2012 - 2013" заменить цифрами "2012 - 2014".
1.2.1.2.В строке "Сроки реализации Программы" дату "01.01.2013 - 31.12.2013" заменить датой "01.01.2013 - 31.12.2014".
1.2.1.3.В строке "Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы" сумму "3060 тыс. руб." заменить суммой "3470 тыс. руб.".
1.2.2.Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ
тыс. рублей
┌───────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
│ Наименование источника финансирования │ Всего │ в том числе по годам │
│ │ ├───────┬───────┬───────┤
│ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│Районный бюджет │ 3470,0 │2060,0 │1000,0 │ 410,0 │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│Краевой бюджет │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│ВСЕГО │ 3470,0 │2060,0 │1000,0 │ 410,0 │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘".
1.2.3.В 11 абзаце раздела 1 "Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы" цифру "2013" заменить цифрой "2014".
1.2.4.В 3 абзаце раздела 3 "Сроки (этапы) и ожидаемые результаты реализации Программы" цифру "(2013)" заменить цифрами "(2013 - 2014)".
1.2.5.В разделе 4 "Программные мероприятия":
1.2.5.1.В строке 1.1 цифру "2013" заменить цифрами "2013 - 2014".
1.2.5.2.В строке 2.6 в столбце "Сроки исполнения" цифру "2013" заменить цифрами "2013 - 2014".
1.2.5.3.В строке 3.4 в столбце "Сроки исполнения" цифру "2013" заменить цифрами "2013 - 2014".
1.2.6.В разделе 6 таблицу "Направления финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"┌───┬───────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┐
│ N │ Направления расходования средств │Всего по │ в том числе по годам: │
│п/п│ │программе├───────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Закупка техники и оборудования и их│ 2660,0 │1860,0 │ 600,0 │ 200,0 │
│ │установка, приобретение │ │ │ │ │
│ │программного обеспечения │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 2 │Обучение и повышение квалификации │ 220,0 │ 70,0 │ 150,0 │ 0 │
│ │муниципальных служащих и работников│ │ │ │ │
│ │муниципальных учреждений │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 3 │Консультативные услуги (но не более│ 70,0 │ 30,0 │ 40,0 │ 0 │
│ │20% от общего объема расходов на │ │ │ │ │
│ │реализацию муниципальной программы │ │ │ │ │
│ │реформирования) │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│ 4 │Выплаты стимулирующего характера │ 520,0 │ 100,0 │ 210,0 │ 210,0 │
│ │муниципальным служащим и работникам│ │ │ │ │
│ │муниципальных учреждений, │ │ │ │ │
│ │выполняющим дополнительные функции,│ │ │ │ │
│ │связанные с реализацией │ │ │ │ │
│ │муниципальной программы │ │ │ │ │
│ │реформирования │ │ │ │ │
├───┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤
│ ИТОГО │ 3470,0 │2060,0 │1000,0 │ 410,0 │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘".
1.2.7.Приложение к муниципальной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района имени Лазо на 2012 - 2013 годы" изложить в новой редакции: