Приложение к Постановлению от 10.12.2015 г № 429-ПР

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы Хабаровского края «Развитие информационного общества в Хабаровском крае»


N п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов по годам (млн. рублей)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 - 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего 554,515 1 108,288 988,622 894,164 701,099 713,712 2 806,503
Краевой бюджет 554,515 1 074,355 962,526 894,164 701,099 713,712 2 806,503
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) - - 63,933 34,104 - - -
из них межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе - - - 24,104 - - -
Федеральный бюджет - - 26,096 - - - -
Внебюджетные средства - 33,933 - - - - -
1. Подпрограмма
1.1. Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы" всего 17,000 86,138 65,818 - - - -
краевой бюджет 17,000 52,205 65,818 - - - -
в том числе средства федерального бюджета - - 33,933 - - - -
внебюджетные средства - 33,933 - - - - -
1.1.1. Создание навигационно-информационной инфраструктуры Хабаровского края, включая инфраструктуру пространственных данных и систем мониторинга. Обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования технологий ГЛОНАСС и других РКД
1.1.1.1. Развитие единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы края, включая региональный геоинформационный портал, интеграцию с ГИС-приложениями, используемыми в настоящее время органами исполнительной власти края краевой бюджет 4,550 17,400 19,700 - - - -
1.1.1.2. Создание СВТП на базе технологий ГЛОНАСС в крае краевой бюджет 12,450 29,800 11,300 - - - -
1.1.2. Создание, развитие и обеспечение деятельности РНИС
1.1.2.1. Развитие системы мониторинга и управления межмуниципальными пассажирскими перевозками на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием всего - 26,948 22,448 - - - -
краевой бюджет - 4,800 22,448 - - - -
в том числе средства федерального бюджета - - 22,148 - - - -
внебюджетные средства - 22,148 - - - - -
1.1.2.2. Создание системы мониторинга транспорта для перевозки учащихся на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием всего - 1,375 1,455 - - - -
краевой бюджет - 0,110 1,455 - - - -
в том числе средства федерального бюджета - - 1,265 - - - -
внебюджетные средства - 1,265 - - - - -
1.1.2.3. Создание системы мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием всего - 10,280 10,405 - - - -
краевой бюджет - 0,080 10,405 - - - -
в том числе средства федерального бюджета - - 10,200 - - - -
внебюджетные средства - - - - - - -
1.1.2.4. Создание системы мониторинга автомобильных транспортных средств служб жилищно-коммунального хозяйства (снегоуборочные машины, мусоровозы, техника для содержания дорог) на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием всего - 0,030 0,120 - - - -
краевой бюджет - 0,010 0,120 - - - -
в том числе средства федерального бюджета - - 0,020 - - - -
внебюджетные средства - 0,020 - - - - -
1.1.2.5. Создание навигационно-информационной автоматизированной системы мониторинга, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием всего - 0,305 0,390 - - - -
краевой бюджет - 0,005 0,390 - - - -
в том числе средства федерального бюджета - - 0,300 - - - -
внебюджетные средства - 0,300 - - - - -
2. Основные мероприятия
2.1. Развитие информационного общества, связи, создание и развитие систем электронного правительства в Хабаровском крае всего 453,906 467,953 368,785 279,993 132,214 141,223 1 131,747
краевой бюджет 453,906 467,953 368,785 279,993 132,214 141,223 1 131,747
в том числе средства федерального бюджета - - 20,300 10,000 - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
2.1.1. Формирование и развитие систем электронного правительства краевой бюджет 332,208 357,140 237,500 214,879 87,214 96,223 772,671
2.1.2. Создание и развитие ситуационного центра Губернатора края краевой бюджет 24,000 6,444 0,024 - 2,000 2,000 74,460
2.1.3. Создание и развитие РСМЭВ всего 85,557 72,064 62,689 43,347 30,000 30,000 231,072
краевой бюджет 85,557 72,064 62,689 43,347 30,000 30,000 231,072
в том числе средства федерального бюджета - - 20,300 10,000 - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
2.1.4. Создание и развитие единого информационного ресурса органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края в сети "Интернет" краевой бюджет - 10,940 6,965 2,000 3,000 3,000 9,000
2.1.5. Поддержка развития ИКТ-инфраструктуры края краевой бюджет 12,141 21,365 61,607 19,767 10,000 10,000 44,544
2.2. Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ, предоставление бесплатной юридической помощи, развитие сопутствующих систем и услуг в Хабаровском крае всего 83,609 496,607 526,236 505,620 508,537 509,272 1 304,535
краевой бюджет 83,609 496,607 500,140 505,620 508,537 509,272 1 304,535
в том числе средства федерального бюджета - - 9,700 24,104 - - -
из них межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе - - - 24,104 - - -
федеральный бюджет - - 26,096 - - - -
2.2.1. Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ в крае всего 73,690 412,863 438,354 456,643 438,933 439,418 973,257
краевой бюджет 73,690 412,863 412,258 456,643 438,933 439,418 973,257
в том числе средства федерального бюджета - - 9,700 24,104 - - -
из них межбюджетные трансферты, предоставляемые на конкурсной основе - - - 24,104 - - -
федеральный бюджет - - 26,096 - - - -
2.2.2. Выпуск, выдача и обслуживание УЭК в крае краевой бюджет 9,919 55,933 38,560 11,289 20,959 21,069 150,579
2.2.3. Обеспечение деятельности государственного юридического бюро края краевой бюджет - 27,611 49,222 25,622 30,164 30,304 116,916
2.2.4. Обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае краевой бюджет - 0,200 0,100 0,100 0,200 0,200 8,940
2.2.5. Обеспечение функционирования систем связи Правительства края краевой бюджет - - - 11,966 18,281 18,281 54,843
2.3. Создание единой архивной информационной системы края краевой бюджет - 57,590 27,783 1,150 4,956 5,124 38,976
2.4. Обеспечение эффективной работы телерадиовещания и перевод на цифровые технологии краевой бюджет - - - 107,401 55,392 58,093 331,245
2.4.1. Модернизация инфраструктуры телерадиовещания краевой бюджет - - - - - - 9,937
2.4.2. Рациональное использование объектов государственного краевого телерадиовещательного комплекса краевой бюджет - - - 107,401 55,392 58,093 321,308

--------------------------------
Par1069 Par1069
Расходы краевого бюджета за 2012, 2013 годы увеличены на средства, предусмотренные по краевой целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. N 196-пр."